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金川縣人民政府關于金川縣2017年財政決算(草案)及2018年上半年財政預算執行情況的報告

發布時間:2018-08-07  來源:  [打印][關閉]

  金川縣人民政府 

  關于金川縣2017年財政決算草案 

  2018年上半年財政預算執行情況的報告 

  2018726日在金川縣第十四屆人大常委會第十二次會議上 

主任、各位副主任、各位委員 

  根據《中華人民共和國預算法》的相關規定和縣人大常委會安排,受縣人民政府委托,向會議報告2017年財政決算、2018年上半年財政預算執行情況,請予審查。 

  2017年財政決算情況 

  2017十三五規劃實施的關鍵之年,是供給側結構性改革的深化之年,也是我縣經濟發展的關之年,在縣委的堅強領導下,在人大的監督下,財政工作認真貫徹落實縣委堅持穩中求進總基調和新發展理念,深入推進四三二戰略,助力脫貧攻堅工作,深化財稅體制改革,全力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生,防控財政風險,強化預算支出管理,優化財政收支結構,有效聚財,科學理財,全縣經濟呈現新的發展格局,財政預算執行總體良好,圓滿完成了2017財稅工作目標任務為加快建設小康金川、美麗金川提供堅強的財力保障。 

  一、財政收支決算情況 

  (一)一般公共預算收支決算情況 

  1.地方一般公共預算收入情況:2017年,地方一般公共預算收入完成6,742萬元,為預算6,660萬元101%,較上年增加297萬元,增長4%從收入結構來看,稅收收入完成4,461萬元,占地方一般公共預算收入66%完成預算的89%上年減少387萬元,下降8%;非稅收入完成2,281萬元,占地方一般公共預算收入34%完成預算的138%上年增加684萬元,增長42%。從征收部門來,國稅完成920萬元,完成預算1,289萬元的71%,占地方一般公共預算收入的14%地稅完成3810萬元,完成預算3,721萬元的102%,占地方一般公共預算收入的56%財政完成2,012萬元,完成預算1,650萬元的122%,占地方一般公共預算收入的30% 

  地方一般公共預算收入執行特點看,一是收入實現小規模增收。我地方一般公共預算收入年初預算超收82元;其中:稅收收入年初預算減收549萬元,達到4,461,非稅收入較年初預算超收631萬元,達到2,281萬元。二是收入總體實現較小增幅。2017地方一般公共預算收入較上年增幅4%較年初預算增幅1%,其中稅收收入較上年下降8%年初預算下降11%非稅收入較上年增幅42%較年初預算增幅38%地方一般公共預算收入實現較小增幅三是收入質量不高。一般公共預算收入中稅收占比達到66%,比上年下降9個百分點,非稅收入占比達到34%,比上年增長10個百分點,稅收占比近幾年出現首次下降 

  2.稅收返還及轉移支付情況:2017年經過積極爭取,上級財政對我轉移支付力度給予大力支持,共安排我上級補助收入114,988元。一是返還性補助收入642元,與上年持平二是一般性轉移支付73,038元,減少309萬元,下降0.4%,主要是上級財政部門將城鄉居民醫療保險轉移支付收入調整為級統籌。其中:體制補助收入 359萬元,與上年持平;均衡性轉移支付27,585元,增加2,357萬元,增長9.3%;縣級基本財力保障機制獎補資金6,722萬元,增加989萬元,增長17.25%;結算補助收入7,849萬元,減少1,093萬元(其中:2017年較2016年減少一次性財力補貼795萬元,基層政權建設資金減少60萬元, 結算補助中的專項減少162萬元,資源型城市一次性財力補助減少74萬元,定額結算項目減少2萬元),下降12%;民族地區轉移支付收入3,080萬元,增加192萬元,增長6.6%;固定數額補助收入11,747萬元,減少435萬元(其中:2015年、2016年調整艱苦邊遠地區津貼減少805萬元,增加2017高海拔折算工齡補貼318萬元,增加農村客運出租車油價補貼57萬元,減少生豬屠宰環節病害豬處理5萬元),下降3.5%貧困地區轉移支付收入2,237萬元,減少590萬元,下降20%基層公檢法司轉移支付收入1,589萬元,增加223萬元,增長16%,義務教育轉移支付補助收入1,811萬元,減少545萬元,下降23%基本養老保險和低保等轉移支付收入1,062萬元,增加57萬元,增長5.6%農村綜合改革轉移支付收入836萬元,減少258萬元,下降23%,國家重點生態功能區轉移支付收入3,281萬元,減少348萬元,下降9%革命老區轉移支付收入1,302萬元,增加100萬元,增長8%其他一般性轉移支付收入3,578萬元,增加1,317萬元,增長58%新型農村合作醫療等轉移支付收入0萬元(城鄉居民醫療保險轉移支付收入調整為級統籌),減少2,275萬元,下降100%三是專項轉移支付41,308,減少225萬元(其中:城鄉社區、交通運輸、國土海洋氣象等降幅較大),下降0.5% 

  3.2017年一般公共預算支出情況:一般公共預算支出完成128,318萬元,為預算63,993萬元200%較上年減少1,490萬元,下降1%。其中:一般公共服務支出13,077萬元,國防支出179萬元,公共安全支出5,800萬元,教育支出19,967萬元,科學技術支出397萬元,文化體育與傳媒支出1,517萬元,社會保障和就業支出14,417萬元,醫療衛生支出12,657萬元,節能環保支出3,409萬元,城鄉社區支出6,283萬元,農林水支出31,189萬元,交通運輸支出3,860萬元,資源勘探電力信息等支出808萬元,商業服務業等支出2,666萬元,國土資源氣象等支出1,355萬元,住房保障支出5,729萬元,糧油物資儲備管理支出582萬元,債務付息支出743萬元,債務發行費用13萬元,其他支出3,670萬元。 

  4.收支平衡情況:2017年,完成地方一般公共預算收入6,742萬元,上級補助收入114,988萬元(返還性收入642萬元、一般性轉移支付收入 73,038萬元,專項轉移支付收入41,308萬元),上年結余225萬元,債務轉貸收入13,400萬元,調入預算穩定調節基金577萬元,財政總收入為135,932萬元當年一般公共預算支出128,318萬元,上解上級支出1,041萬元,債務還本支出5,089萬元安排預算穩定調節基金82萬元,年終結余為1,402萬元支出總計135,932元,當年實現收支平衡。 

  5.按照預算法規定需要報告的其他重點事項: 

  一是縣級預備費。2017年,年初縣級預備費690萬元2017入汛以來,我縣境內連降暴雨,持續時間長、累計雨量大、強降雨引發山洪、塌方、大渡河水位急速上漲導致22個鄉鎮受災,農作物、道路、電力、通迅、房屋等基礎設施受損嚴重。為確保抗洪搶險工作順利進行,讓受災農牧民盡早恢復生產生活,努力把災害損失降到最低,縣財政局提出本級預算預備費動用方案;在年初預算預備費中安排應急救災資金278萬元。 

  二是縣三公經費支出情況。2017年,財政性資金安排的行政事業單位三公經費支出合計2,315萬元,比預算數1,610萬元增加705萬元。其中:因公出國(境)經費為零;公務用車購置及運行費1,980萬元,較預算1,192萬元增加788萬元2017年部分公務用車老化嚴重,單位根據工作需要采購公務用車;公務用車運行維護費:本年度脫貧攻堅工作任務加重,單位及鄉鎮到村入戶更為頻繁,部分公務用車老化,維修維護費用增長;公務接待費335萬元,較預算減少83萬元。各部門繼續落實中央厲行節約各項規定,從嚴從緊編實預算,嚴控相關開支,三公經費未達到只減不增的要求 

  三是縣級預算穩定調節基金。2016年末級預算穩定調節基金余額為577萬元,2017年調出至一般公共預算資金577萬元,2017年末將當年超收收入82萬元安排預算穩定調節基金 

  四是資金使用情況2017年末,結資金1,402萬元,主要用于:一般公共服務支出20萬元,其他支出1,382萬元。 

  (二)政府性基金預算 

  2017年,政府性基金總收入2,038萬元,其中:基金預算收入456萬元上級補助收入1,358萬元債務轉貸收入224萬元;當年支出2,038萬元實現收支平衡 

  (三)國有資本經營預算收支決算情況 

   政府及其部門、機構履行出資人職責的企業很少,目前尚未形成利潤收入、股利股息收入、產權轉讓收入、清算收入和其他國有資本經營預算收入,少量的房屋出租收入并入了非稅收入預算,因此未形成國有資本經營預算收支決算。 

  )社會保險基金 

  2017年,社會保險基金總收入1,550萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金1,550萬元上年結余3,325萬元當年支出1,311萬元社會保險基金滾存結余3,564萬元專項用于下一年度對應城鄉居民基本養老保險基金支出。 

  (五)債務規模變動情況 

   2017年末,地方政府性債務36,477.75萬元,較年初增加    6,662.74萬元,增長22%。地方政府性債務余額構成情況:政府負有償還責任的債務 35,378.09萬元,政府負有擔保責任的債務1,099.66萬元。 

  (六)貫徹《預算法》、《監督法》的情況 

  一是認真貫徹落實《預算法》、《監督法》,嚴格預算執行管理,努力實現財政資金繳撥規范、高效,推進依法理財、科學理財。二是2017年,縣級各行政、事業單位及人民團體共94個單位的部門預算全部提交縣人民代表大會審查,審查資金量占部門預算資金總量的100 %,預算透明度進一步提高,預算經本級人民代表大會批準后,本級政府財政部門在二十日內向本級各部門批復預算 

  2017年,雖然財政收入形勢穩定好,但是財政支出壓力仍然嚴峻。為緩解財政收支平衡壓力,財政通過積極爭取省支持,盤活2014年及以前年度存量資金21,660萬元,優化整合專項資金,加快預算執行進度,加強國庫資金調度,全面落實了各項政策性支出、重點工程和重要項目的財力需求,為穩定全經濟運行,加快民生實事建設,推動可持續發展,提供了堅實的財力保障。一是民生支出占比進一步提高2017年直接用于民生的支出達到19,730.65元,占財政總支出的14.51%二是人員及運轉經費保障進一步夯實,保工資支出52,461元,占財政總支出39%,積極落實津補貼提標與績效考評、綜治考評獎勵政策;預算單位運轉經費達到8,526元,占總支出的6.27%單位運轉經費進一步得到保障。三是整合涉農專項資金8,966萬元四是爭取新增債券資金13,400萬元保障了民生、脫貧攻艱及經濟發展需要,確保了縣委政府重大決策的落實,進一步促進了社會和諧穩定 

  總體來看,2017年預算執行和財政改革情況較好,但我財政運行還面臨一些突出的問題,主要是:適應新時代的財政工作理念有待進一步強化,中長期財政收支平衡的壓力有待進一步緩解,各種潛在的風險有待進一步防控,部分財政改革舉措有待進一步完善,財政資金使用效益有待進一步提高等等,對此必須高度重視,切實加以解決,不斷提升級預算管理的科學性、規范性。 

  2018年上半年財政預算執行情況 

  2018年,財政工作緊緊圍繞全縣中心工作和財政目標任務,全面貫徹落實黨的十九大報告精神,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想認真落實縣委縣政府的決策部署,積極履行財政工作的職責和職能,主動服務于全縣經濟社會發展大局,牢固樹立發展意識,切實保障民生需,堅持創新體制機制, 各項工作穩步推進。現就半年來的財政預算執行情況匯報如下: 

  一、預算收支執行情況 

  (一)一般公共預算收支完成情況 

  1.財政收入完成情況 

  上半年,我縣地方一般公共預算收入完成3,665萬元,完成年初預算7,326萬元的50%,同比增收149萬元,增長4%。其中,稅收收入完成1,645萬元,同比增加11萬元,增長6%;非稅收入完成2,020萬元,同比增加138萬元,增長7%圓滿完成上半年地方公共財政收入任務,實現時間過半任務過半。 

  2.財政支出完成情況 

  支出方面:財政部門認真落實上級各項決策部署,實施積極有效的財政政策,大力爭取上級支持,推進財政資金統籌使用,狠抓預算執行進度,委、政府部署的重大決策、重點工程和重要項目都得到了較好保障。上半年,我縣地方一般公共預算支出完成62,891萬元,完成年初預算69,037萬元92%同比增支17,705萬元,增長39%。其中:一般公共服務支出8,527萬元;國防支出123萬元;公共安全支出2,494萬元;教育支出11,214萬元;科學技術支出117萬元;文化體育與傳媒支出405萬元;社會保障和就業支出7,500萬元;醫療衛生支出4,543萬元;節能環保支出111萬元; 城鄉社區事務支出435萬元;農林水事務支出13,995萬元;交通運輸支出9,582萬元;資源勘探信息等支出106萬元; 商業服務業等支出643萬元;國土海洋氣象等支出196萬元;住房保障支出2,459萬元;糧油物資儲備等事務支出113萬元;其他支出328萬元。 

  3.收支執行情況分析。一是收入方面。我縣地方一般公共預算收入完成3,665萬元,完成年初預算7,326萬元的50%,同比增收149萬元,增長4%。從收入結構上來看,稅收收入完成1,645萬元,占地方一般公共預算收入44.88%完成預算5,489萬元30%,與上年同期1,634萬元相比增加11萬元,增長 0.6%非稅收入完成2,020萬元,與上年同期1882萬元增加138萬元,增長7%。稅收收入分稅種來看:國內增值稅(含改征增值稅)完成436萬元,占稅收收入的27%,與上年同期352萬元相比增加84萬元,增24%企業所得稅完成211萬元,占稅收收入的13%,與上年同期70萬元相比增加141萬元,增長201%;個人所得稅完成695萬元,占稅收收入的42%,與上年同期138萬元相比增加557萬元,增404%;資源稅完成47萬元,占稅收收入的3%,與上年同期44萬元相比增加3萬元,增7%;城市維護建設稅完成31萬元,占稅收收入的2%,與上年同期26萬元相比增加5萬元,增19%;房產稅完成62萬元,占稅收收入的4%,與上年同期70萬元相比減少8萬元,下降11%;印花稅完成18萬元,占稅收收入的1%,與上年同期42萬元相比減少24萬元,下降57%;城鎮土地使用稅完成10萬元,占稅收收入的1%,與上年同期26萬元相比減少16萬元,下降62%;土地增值稅完成2萬元,與上年同期5萬元相比減少3萬元,下降60%;車船稅完成44萬元,占稅收收入的2%,與上年同期35萬元相比增加9萬元,增26%;耕地占用稅完成1萬元,與上年同期801萬元相比減少800萬元,下降100%;契稅完成88萬元,占稅收收入的5%,與上年同期24萬元相比增加64萬元,增長267%稅收收入質量不高,與上年相比我縣2018耕地占用稅下降100%,此稅屬于一次性稅收收入,下一步我們將加強與稅務部門的溝通,圍繞年初確定的收入預算目標,堅持依法征收、強化監管、依法減免、強化服務的原則,加強重點稅源、重點行業及高收入行業的監管,開展各種主體稅源的專題分析,推動各種稅收收入增長確保完成年初目標任務二是支出方面。上半年地方一般公共預算支出完成62,891萬元,完成年初預算69,037萬元的92%同比增支17,705萬元,增長39%八項重點支出達到34,941元,較上年30,928萬元,增加4,013萬元,增長13% 

 (二)政府性基金預算收支完成情況 

  1.政府性基金收入完成情況 

  上半年,我縣政府性基金收入完成400萬元,為預算890萬元的45%,其中:國有土地收益基金收入21萬元、 農業土地開發資金收入44萬元、國有土地使用權出讓收入335萬元 

  2.政府性基金支出完成情況 

  上半年,我縣政府性基金實現支出1,359萬元,其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出211萬元、  彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1,148萬元 

  (三)社保基金收支執行情況 

    1.社保基金收入完成情況 

    上半年,我縣社保基金收入完成 1,159.85萬元,完成預算  1,521.68萬元的76%,同比增加53.37萬元,增長4.8% 

    2.社保基金支出完成情況 

    上半年,我縣社保基金支出完成549.71萬元,完成預算 1,076.37元的51%,同比增加9.33萬元,增長1.7% 

   (四)政府性債務變動情況 

  2018年,州政府核定我縣置換債券975。其中:用于償還存量債務易地扶貧搬遷475萬元,用于到期債券借新還舊500 

  、上半年開展的主要工作 

  (一)落實經費保障,推進民生工程 

  上半年,十項民生工程和二十件民生實事預算安排資金12,037.56萬元,預算下達13,111.39萬元、資金拔付7,514.94萬元,占預算安排的62%,占預算下達的57%其中:就業促進工程478萬元促進城鄉勞動者創業就業460萬元、扶持城鄉殘疾人居家靈活就業18萬元);扶貧解困工程571.9元(城鄉困難群眾醫療救助434.97萬元計劃生育獎勵扶助98萬元、困難職工救助11.93萬元、貧困殘疾人扶貧解困27);民族地區幫扶工程391.92萬元(藏區新居住房建設175萬元、民族自治地區全面實施十五年免費教育216.92萬元);教育助學工程696.94萬元義務教育學生一補355.67萬元資助家庭經濟困難學生52.21萬元、農村義務教育階段學生營養改善計劃271.06萬元高海拔民族地區義務教育階段學生取暖18萬元);社會保障工程1,082.61萬元城鄉困難群眾救助860.82萬元城鄉居民基本醫療保險170萬元為重度殘疾人發放護理補貼51.79萬元)醫療衛生工程222萬元基本公共衛生服務222萬元);生態環境工程2,841.84萬元天然林保護及退耕還林2,841.84萬元);文化體育工程87.59萬元文化設施免費開放75萬元、農村公益電影放映12.59萬元;代繳貧困人口基本醫療保險個人繳費21.24萬元;對貧困人口進行免費健康體檢47.19萬元;代繳貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體城鄉居民基本養老保險個人繳費85.14萬元;支持建設1萬套農村教師周轉宿舍468萬元;在民族自治地區所有行政村全面實施學前雙語教育166.4萬元;用好四項基金,對貧困家庭教育、醫療、產業發展的特殊困難給予救助和扶持321.95萬元;提高困難殘疾人生活補貼標準32.22萬元。 

  (二)落實經費保障,助力脫貧攻堅工作。 

  一是資金到位情況:我縣22個專項扶貧資金已到位21,208萬元。其中:農業產業扶貧1,134萬元旅游扶貧279萬元科技扶貧150元,文化惠民扶貧591元,生態建設扶貧5,477元,貧困家庭技能培訓和就業促進扶貧245元,社會保障扶貧106萬元新村建設扶貧3,291萬元異地扶貧搬遷129萬元教育扶貧750萬元健康扶貧19萬元水利建設扶貧1,796萬元社會扶貧3萬元財政扶貧7,238萬元二是資金支付情況:我縣22個專項扶貧資金共支付8,482萬元,支付率40%。其中:農業產業扶貧支出103萬元,支付率9.08%;旅游扶貧支出為零;科技扶貧支出為零;文化惠民扶貧支出87萬元,支付率14.72%;生態建設扶貧支出2,865萬元,支付率52.31%;貧困家庭技能培訓就業促進扶貧支出190萬元,支付率77.55%;社會保障扶貧支出70萬元,支付率66.04%;新村建設扶貧支出675萬元,支付率20.51%;異地扶貧搬遷支出為零;教育扶貧支出為零;健康扶貧支出19萬元,撥付率100%;水利建設扶貧支出150萬元,支付率8.35%;社會扶貧支出為零;財政扶貧4,323萬元,撥付率59.73% 

  (三)加強財政監督管理,提高財政運行效率 

   1.進一步推進國庫集中支付改革 

   通過加強對單位銀行賬戶規范管理,所有縣級預算單位和一次性單位的預算內(外)資金、財政專戶資金、單位往來資金等所有資金都實現了國庫集中收付。截至上半年,大平臺累計支付資金67,874萬元,其中:直接支付資金59,106萬元(工資支出16,552萬元,集中采購支出2,254萬元,其他支出40,300萬元);授權支付資金8,768萬元(現金13萬元,轉賬支付8,151萬元,公務卡604萬元)。 

   2.加強財政專項監督檢查 

  一是進一步完善內控機制,切實履行監督監管職責,組織開展內部監督檢查工作,有效防控廉政風險及業務風險,提升財政監管水平;二是全面檢查縣級國庫集中支付中心財政資金支付管理、內控制度建設及執行情況;三是對預決算編報、執行、專項資金分配管理、重大民生政策執行以及財務會計和資產管理情況進行了自查;四是為切實抓好扶貧資金自查自糾和扶貧領域作風問題專項治理工作的部署落實,聘請中興華會計師事務所作為第三方機構從510日起對22個專項扶貧資金在申請、撥付、管理、使用過程中是否存在違規違紀問題進行檢查,并對資金使用成效、公告公示、機制創新、自查自糾、違規違紀等方面進行綜合性檢查,在檢查中發現的問題,立即發出整改通知并限期整改;五是根據川紀綜〔2018100號和川財監督〔20184號文件要求,為全面摸清一卡通管理使用和補貼資金分配發放等情況,在全縣范圍內開展為期三個月的專項治理行動。 

  3.積極推進財政投資評審 

  以財政投資評審為工作重心,以服務政府投資項目、提高財政監管水平為目標,堅持不唯增、不唯減、只唯實的評審理念,積極開展投資評審工作,截止目前,累計實施投資評審項目146個,其中控制價評審140個,評審金額86,590.4萬元,審定金額82,114.7萬元,審減4,475.7萬元;竣工結算評審6個,評審金額511.6萬元,審定金額478.1萬元,審減33.5萬元;完成合同評審36個。 

  4.加強政府集中采購監管 

  一是積極組織政府采購工作,上半年已備案登記70宗采購項目,采購預算金額3,529.35萬元,完成支付40宗采購項目,涉及金額2,254萬元。二是收集基礎數據,及時準確地向上級部門報送數據,按時上報政府采購月報、季報。三是履行監督監管職責,嚴格審核采購資料、公告,根據財庫87號令嚴格要求采購人履行需求論證、備案等手續。 

  5.積極開展資產清查工作 

  20183月底已完成2017年行政事業單位資產報表,納入資產上報共計141戶,我縣2017年度資產報表賬面數為182,324.35萬元、資產管理信息系統賬面數為182,324.35萬元。201854日我縣參加了由州財政局組織的“2017年政府資產編報工作會,并組織我縣各相關單位進行視頻培訓,政府資產編報工作中填報單位共計20個,其中:行政單位8個,事業單位7個,企業4個,國有資產經營公司1個。涉及填報政府資產基礎表指標共30項,涉及填報政府資產價值共計210,619.99萬元;我縣涉及填報企業共4家,企業資產共計8,728.35萬元。本項工作已于2018523日完成。 

  6.加強信息公開工作 

  按照《預算法》的規定,做好了部門預算批復和公開工作。2018131縣人大批復2018年預算草案后,縣財政局于21日批復了72個縣級預算單位和22個鄉鎮部門預算。除涉密單位外,在政府門戶網站上公開了71個縣級預算單位和22個鄉鎮的預算信息,接受社會監督。 

  、下半年工作安排 

   綜合來看,上半年經濟運行中的有利因素和積極變化明顯增多,但周期性和結構性調整的壓力還在持續,經濟基礎還不牢固,受減稅降費力度進一步加大等因素影響,預計下半年財政增收困難加大,全年預算平衡壓力依然較大。為此,我們將把困難估計得更加充分一些,措施準備得更加周密一些,重點做好以下工作: 

  (一)高質量發展,突出核心引領 

   一是以穩中求進工作為主調,科學合理組織收入,大力壓減非稅收入,培植持續有效財源協調稅務部門加大對重點稅源的調查研究并實行監控跟蹤,提高稅收分析預測的質量,增強組織收入的前瞻性和主動性,確保各項稅收及時入庫,繼續完善收入目標責任制,及時落實收入任務,深挖增收潛力,促進財政收入的穩步增長,實現財政增收以稅收增收為主,收入質量進一步提升確保全年目標任務完成二是加大爭資爭項力度,我縣的經濟基礎較為薄弱,財源比較單一,財政收入的增長遠遠趕不上支出的增長,僅靠自身的努力是無法擺脫財政困境的,必須加強向省州的匯報反映力度,爭取省、州財政的關心支持。同時爭取省、州對我縣縣域經濟發展和扶貧、教育、衛生、計生、農業、交通、能源等方面的支持。三是優化整合財政專項資金,不斷增加級可用財力,為社會經濟發展建設提供堅實的財政保障。 

  (二)重民生投入,彰顯財政實力 

   優先保障全干部職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等各項工資性支出。按標準足額保障部門單位運轉需求,重點保障教育、醫療衛生、城鄉社區事務、社會保障等社會公共事業投入,不斷提升民生支出占財政總支出的比重,讓全上下共享財政改革發展的成果。 

  (三)強管理手段,提升資金績效 

   開展部門支出績效總體評價和重點項目績效評價,推進績效評價結果應用;加強財政資金監督檢查,特別是加強精準扶貧資金、民生資金監督管理力度強化預算執行約束;盤活財政存量資金,集中財力辦大事;推進財政預決算公開,主動回應社會關切;加強政府債務管理,防范財政運行風險;積極推進財稅體制改革,不斷提升管理效益。 

   主任、各位副主任、各位委員:當前,財政工作任務艱巨、責任重大,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,全面貫徹委、政府各項決策和部署,主動接受人大、政協有效監督和指導,全面貫徹大會決議,嚴格依法理財、堅持改革創新、積極履行財政職能,開拓進取,主動作為,為全面建成四地三縣兩金川作出新的貢獻! 

    

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